Nuestros Servicios
Conductores de Camiones
Durante más de 30 años, hemos brindado asistencia profesional y precisa para ayudar a nuestros clientes en la industria del transporte por carretera a presentar sus declaraciones de impuestos. Al hacerlo, ofrecemos información profesional sobre cómo gestionar la actividad de transporte por carretera, cumplir con las obligaciones fiscales y hacer crecer su negocio de camiones; lo cual es clave para evitar las auditorías del IRS.
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Además de los tradicionales gastos comerciales, Truck Driver's puede reclamar gastos adicionales reservados exclusivamente para aquellos en la industria del transporte por carretera. Algunos de estos gastos pueden variar desde licencias hasta combustible o incluso gastos diversos específicos de la profesión de cada uno.
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No importa el escenario, nuestros expertos en impuestos trabajan diligentemente para garantizar que nunca se pase por alto ninguna deducción para garantizar el reembolso más preciso posible.
Propietarios de Viviendas
La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TJCA), firmada en vigor en 2018, eliminó o limitó efectivamente muchas deducciones, créditos y límites detallados (incluida la deducción estándar), hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Sin embargo,propietarios de viviendas aún pueden reducir su obligación tributaria en función de los gastos permitidos actuales, que van desde gastos médicos, deducciones hipotecarias, impuestos a la propiedad, intereses, organizaciones benéficas y mucho más.
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California sigue siendo uno de los pocos estados que le permite reclamar ciertos gastos laborales, lo que, como propietario de una vivienda, sirve como una variable positiva en términos de optimizar su reembolso.
Trabajadores por Cuenta Propia
Una persona que trabaja por cuenta propia se refiere a cualquier persona que se gana la vida mediante el ejercicio independiente de una actividad económica. En otras palabras, el trabajo por cuenta propia es cualquier ingreso imponible que no esté incluido en la nómina.
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Los principales tipos de categorías de trabajo por cuenta propia incluyen transporte por carretera, entrega, ventas, mantenimiento, construcción de cuidado infantil y más.
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Las personas que trabajan por cuenta propia pueden reclamar gastos comerciales deducibles de impuestos que no están disponibles para los empleados bajo nómina. Esto puede incluir equipos comerciales, comidas, deducción de millas, viajes de negocios, suministros de oficina, espacio de oficina, costos de teléfono e Internet, etc.
Es importante saber qué tipo de deducciones se pueden reclamar, ya que las deducciones varían según el tipo de trabajo. Independientemente de su profesión, nuestros expertos en impuestos le ayudarán a determinar qué deducciones puede cancelar para su beneficio.
Procesamiento de ITIN
Desde 1996, el IRS ha estado emitiendo ITIN a los contribuyentes y sus dependientes elegibles. Un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) es un número de procesamiento de impuestos de los Estados Unidos emitido por el Servicio de Impuestos Internos para aquellos que necesitan presentar una declaración de impuestos federales pero no son elegibles para un número de Seguro Social.
Puede solicitar un ITIN en cualquier momento durante el año cuando tenga que declarar ganancias sujetas a impuestos. A través de este beneficioso programa, los contribuyentes con un ITIN pueden calificar para créditos fiscales disponibles y recibir un reembolso dependiendo de las deducciones de impuestos federales.
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Nuestros expertos en impuestos trabajan de manera eficiente para garantizar que su solicitud se presente rápidamente y de acuerdo con las pautas más actualizadas del IRS. Hemos ayudado a miles de personas a lo largo de los años a solicitar y recibir con éxito sus números ITIN sin complicaciones ni demoras innecesarias.
IRS Support
Si necesita asistencia con la auditoría del IRS, nuestros expertos en impuestos están aquí para asesorarlo. Siguiendo los procedimientos y regulaciones legales, podemos ayudarlo caso por caso; o ayudarle en un acuerdo por los impuestos adeudados.
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El IRS puede marcar su declaración del IRS por varias razones. Algunas de las señales de alerta comunes en las auditorías son deducciones o créditos excesivos, ingresos no declarados, números redondeados, deducciones incorrectas o infladas, formularios o documentos faltantes.educación, robo de identidad y más.
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Si recibió un aviso del IRS y necesita ayuda profesional para una resolución rápida, no dude en comunicarse con nosotros para una consulta.
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State Support
La Franchise Tax Board puede enviarle un aviso o una carta sobre problemas que puedan implicar retrasos en el procesamiento de declaraciones, solicitudes de información adicional, cambios o preguntas en las declaraciones de impuestos, y más.
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Si recibe un aviso o una carta de FTB, no dude en ponerse en contacto con expertos en impuestos para que puedan acelerar una solución. para evitar mayores problemas en su declaración de impuestos. Hemos ayudado a innumerables de nuestros clientes a resolver rápidamente avisos de FTB, manejando diligentemente estas cartas caso por caso y actuando en consecuencia.
1099 Reporting
¿Qué es el Formulario 1099? El formulario 1099 es una declaración de información fiscal que informa los ingresos recibidos fuera de sueldos, salarios y propinas. El formulario más utilizado al presentar una declaración de impuestos es un1099-NEC, que informa cuánto pagaba una empresa anualmente a los no empleados, incluidos los contratistas independientes.
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Un trabajador 1099 es un profesional independiente, un contratista independiente u otro trabajador autónomo que realiza trabajos o asignaciones particulares; y no se consideran empleados de una empresa.
Si su empresa necesita ayuda para informar los pagos a trabajadores independientes, comuníquese con nuestros profesionales de impuestos para que le ayuden a presentar la documentación adecuada para sus trabajadores independientes, así como la documentación adecuada que debe informar al IRS para sus mano de obra en su negocio.
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A diferencia del 1099-NEC, otro formulario que se presenta con frecuencia es un1099-MISC.Este formulario se utiliza para informar ciertos tipos de compensaciones diversas, como alquileres, premios y reconocimientos, y más. En otras palabras, son ingresos que no se obtuvieron mediante el trabajo y, por lo tanto, la mayoría debe declararse en consecuencia en este formulario. Un contribuyente generalmente recibe un 1099-MISC si le pagaron 10$ (o más) en regalías; o 600$ (0 o más) en otros tipos de ingresos varios durante un año calendario.
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Si está interesado en presentar o informar un formulario 1099, haga clic en el enlace a continuación para que nuestros expertos en impuestos puedan comunicarse con usted.
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Rental Properties
Los ingresos por alquiler son cualquier pago que reciba por el uso u ocupación de una propiedad. Cualquier propiedad personal que genere ingresos sujetos a impuestos debe declararse y está sujeta a impuestos sobre la renta. Así, las propiedades en alquiler pueden variar desde casas, condominios, departamentos, terrenos, vehículos, maquinaria o incluso equipos y más.
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Nuestros expertos en impuestos tienen el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a declarar estos ingresos con el asesoramiento adecuado, asegurando al mismo tiempo optimizar los gastos asociados que generan. se puede deducir de sus ingresos por alquiler.
Impuestos Trimestral para Vendedores
Los minoristas que realizan negocios en California deben registrarse en el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (CDTFA) y pagar el impuesto estatal sobre las ventas, que se aplica a todas las ventas minoristas de bienes y mercancías, excepto aquellas ventas específicamente exentas por ley.
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Nuestros expertos en impuestos pueden ayudarlo a informar de manera rápida y precisa sus impuestos trimestrales a la Junta Estatal de Ecualización, para garantizar el cumplimiento de la ley y mantener su permiso de vendedor.
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También podemos ayudarle a presentar los trimestres vencidos que se encuentran actualmente en su cuenta. Si está interesado en obtener más información sobre los permisos, requisitos y responsabilidades del vendedor, no dude en comunicarse con nuestros expertos en impuestos para obtener más información.
Impuestos Atrasados (Ingresos no Declarados)
Si no presentó su declaración de impuestos a tiempo, es importante saber que si a un contribuyente se le debe un reembolso, solo podrá reclamarlo dentro de los tres años.
Sin embargo, si el contribuyente debe impuestos sobre la renta, se recomienda encarecidamente presentar la declaración a tiempo, como una forma de evitar que se acumulen cargos por mora y multas junto con el saldo adeudado.
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Nuestros expertos en impuestos siempre están buscando formas proactivas de ayudarlo y maximizar sus beneficios. Si tiene ingresos no declarados, comuníquese con nuestros profesionales para que puedan asesorarlo sobre el mejor enfoque adecuado para su situación fiscal particular.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Que es un ITIN? Lo necesito?
Un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es un número de procesamiento de impuestos de los Estados Unidos emitido por el Servicio de Impuestos Internos para aquellos que necesitan presentar una declaración de impuestos federales pero no son elegibles para un número de Seguro Social.
¿Cuando recibire mi ITIN?
El tiempo de procesamiento aproximado para recibir el ITIN es de 7 a 11 semanas.
Si no ha recibido su ITIN o cualquier otra correspondencia del IRS 7 semanas después de presentar la solicitud, llame al número gratuito del IRS al 1-800-829-1040 para conocer el estado de su solicitud si se encuentra en los Estados Unidos. Si se encuentra fuera de los EE. UU., llame al 267-941-1000 (no es un número gratuito).